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龍崗區(qū)城市更新辦公室2016年部門預(yù)算

發(fā)布時間: 2016-02-16 來源: 瀏覽次數(shù):- T瀏覽字號:

  

第一部分龍崗區(qū)城市更新辦公室概況

  一、龍崗區(qū)城市更新辦公室主要職能

  貫徹執(zhí)行和宣傳國家、省、市 、區(qū)有關(guān)城市建設(shè)、城市更新的方針政策;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌風(fēng)流協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)、組織實施和跟蹤服務(wù)全區(qū)城市更新活動;負(fù)責(zé)按照市區(qū)城市發(fā)展的戰(zhàn)略部署和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,制定全區(qū)城市更新中長期規(guī)劃。負(fù)責(zé)組織編制區(qū)政府重點片區(qū)或重要項目城市更新相關(guān)規(guī)劃,協(xié)調(diào)相關(guān)部門完成專項規(guī)劃審批或備案工作;負(fù)責(zé)拆除重建類項目的前期監(jiān)管和監(jiān)督檢查工作;其他與城市更新相關(guān)的各項工作。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  龍崗區(qū)城市更新辦公室部門預(yù)算單位包括區(qū)城市更新辦公室本級1個基層單位,與2015年預(yù)算相比,基層預(yù)算單位無增減。

  三、部門人員和車輛情況

  龍崗區(qū)城市更新辦公室總編制數(shù)15人,在職實有人數(shù)18人;離退休2人;聘員員額5人,實有聘員4人。與2015年預(yù)算對比,在職實有人員增加1人,離退休人員增加1人。

  龍崗區(qū)城市更新辦公室共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛。與2015年預(yù)算對比,車輛無增減。

第二部分  2016年部門預(yù)算安排情況說明

  一、2016年部門預(yù)算收支總體情況

  龍崗區(qū)城市更新辦公室2016年收支總預(yù)算700.13萬元(詳見表一),其中:本年收入700.13萬元,占收入預(yù)算100%;本年支出700.13萬元。

  二、2016年收入預(yù)算情況

  龍崗區(qū)城市更新辦公室2016年度收入預(yù)算700.13萬元(詳見表二),其中:財政撥款收入(財政補(bǔ)助收入)700.13萬元(包括:一般公共預(yù)算700.13萬元)。

  三、2016年支出預(yù)算情況

 ?。ㄒ唬┤趶街С鲱A(yù)算情況

  龍崗區(qū)城市更新辦公室2016年度支出預(yù)算700.13萬元(詳見表三),包括:基本支出574.79萬元,占支出預(yù)算82%,其中:工資福利支出373.07萬元、主要是在職人員工資福利支出,基本公用支出85.13萬元、主要包括公務(wù)費、水電費、物業(yè)管理費、車輛運行維護(hù)費和工會經(jīng)費、職工培訓(xùn)費、福利費等公用經(jīng)費,對個人和家庭的補(bǔ)助支出116.58萬元,主要是離退休人員和住房改革支出;項目支出125.34萬元,占支出預(yù)算18%。按支出預(yù)算的功能分類,龍崗區(qū)城市更新辦公室2016年全口徑支出預(yù)算安排用于以下方面:

  1.社會保障和就業(yè)支出53.24萬元,占7.60%;

  2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出593.22萬元,占84.73%;

  3.住房保障支出53.66萬元,占7.67%。

 ?。ǘ┮话愎差A(yù)算支出預(yù)算情況

  龍崗區(qū)城市更新辦公室2016年一般公共預(yù)算安排支出700.13萬元(詳見表五),其中:基本支出574.79萬元,項目支出125.34萬元。按支出預(yù)算的功能分類,龍崗區(qū)城市更新辦公室2016年一般公共預(yù)算安排用于以下方面:

  1.社會保障和就業(yè)支出53.24萬元,占7.60%;

  2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出593.22萬元,占84.73%;

  3.住房保障支出53.66萬元,占7.67%。

 ?。ㄈ┱曰痤A(yù)算支出預(yù)算情況

  2016年本部門無政府性基金預(yù)算支出。

  四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況

  龍崗區(qū)城市更新辦公室2016年部門預(yù)算一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算合計6.6萬元(詳見表八),比上年預(yù)算減少1.4萬元,下降17.5%。其中:

  1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與2015年預(yù)算持平,主要是因公出國(境)經(jīng)費由區(qū)財政統(tǒng)一預(yù)留和調(diào)配,各部門不單獨列報。

  2.公務(wù)用車購置費0萬元,與2015年預(yù)算持平,主要是本年度無公務(wù)用車購置計劃。

  3.公務(wù)用車運行維護(hù)費5.6萬元,用于保障1輛公務(wù)用車的運行,比上年預(yù)算增加1.1萬元,主要是公務(wù)用車保險由區(qū)財政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保,公務(wù)用車運行維護(hù)費相應(yīng)增加。

  4.公務(wù)接待費預(yù)算1萬元,比上年預(yù)算減少2.5萬元,主要是嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員而減少公務(wù)接待費預(yù)算支出。

  五、政府采購預(yù)算情況

  龍崗區(qū)城市更新辦公室2016年部門預(yù)算安排政府采購預(yù)算10萬元(詳見表九),其中:政府采購貨物預(yù)算10萬元。

附件:

深圳市龍崗區(qū)城市更新辦公室2016年預(yù)算批復(fù)報表

 

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