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龍崗區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校2015年部門預(yù)算

發(fā)布時間: 2015-02-25 來源: 瀏覽次數(shù):- T瀏覽字號:

  第一部分  龍崗區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校概況

  一、主要職能

  本單位主要職能是:以全區(qū)中小學(xué)繼續(xù)教育工作、科研工作和教育信息化發(fā)展的研究與規(guī)劃工作為主要職能。

  二、機(jī)構(gòu)編制情況

  本單位設(shè)5個部門,編制內(nèi)實有人數(shù)25 人,其中行政編制2個,事業(yè)編制23個,聘員編制10個(編外人員22人) 。

  第二部分  龍崗區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校2015年部門預(yù)算情況說明

  一、2015年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

  1、進(jìn)一步豐富教師培訓(xùn)課程和培訓(xùn)方式做實教師培訓(xùn),促使龍崗區(qū)公、民辦、幼兒園教師整體素質(zhì)的提升,力促教育的均衡發(fā)展,服務(wù)于龍崗教育教學(xué)質(zhì)量的提高。

  2、進(jìn)一步加強(qiáng)科研管理和科技教育之間的協(xié)作配合,形成科研管理和科技教育相互促進(jìn)的格局。整體提升區(qū)域教育科研、科技教育水平。

  3、結(jié)合2014年度工作情況,加強(qiáng)對學(xué)校教師培訓(xùn)工作的經(jīng)驗提升,進(jìn)一步加強(qiáng)對外交流和宣傳,改進(jìn)學(xué)校教師培訓(xùn)師培養(yǎng)機(jī)制,繼續(xù)深入教師培訓(xùn)課程體系的建構(gòu),逐步構(gòu)建完善的學(xué)校資源建設(shè)體系。

  4、將以平安校園建設(shè)為工作主線,不斷完善學(xué)校安全工作責(zé)任制,繼續(xù)做好學(xué)校人財物的安全工作,重點抓好區(qū)、內(nèi)外教師培訓(xùn)安全管理,推進(jìn)學(xué)校安全管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

  二、2015年部門預(yù)算

  為完成上述工作目標(biāo)和任務(wù),2015年預(yù)算總體情況如下:

  (一)預(yù)算收入情況

  2015年預(yù)算收入1687.81萬元,相比2014年增收31.59萬元,增長比例為2 %。具體為:財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助)1487.81  萬元,財政專戶撥款200萬元,其他收入0萬元。

 ?。ǘ╊A(yù)算支出情況

  2015年預(yù)算支出1687.81萬元,相比2014年增支31.59萬元,增長比例為2 %。具體為:基本支出779.15萬元,項目支出908.66萬元。

  其中,單位的支出項目有:

  1、教學(xué)教研:38萬元;2、文體活動:10萬元;

  3、校園管理:6萬元;4、設(shè)備購置:53.5萬元;

  5、修繕維護(hù):10萬元;6、信息化建設(shè):41.8萬元;

  7、進(jìn)修教研:450萬元;

  8、行政后勤管理事務(wù):99.36萬元;

  9、行政后勤管理事務(wù)補(bǔ)充:150萬元;

  10、其他一般管理事務(wù):50萬元。

 ?。ㄈ┤?jīng)費(fèi)

  2015年財政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19萬元,相比2014年減支3萬元,下降比例為14 %。

  其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0 萬元,比2014年預(yù)算增支/減支 0 萬元,主要原因是無此項計劃;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,比2014年預(yù)算減支2萬元,主要原因是節(jié)約開支,取消接待 ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算19萬元,比2014年預(yù)算減支7萬元,主要原因是:原有5輛車運(yùn)行,現(xiàn)只有4輛車運(yùn)行,用車安排更合理,節(jié)約開支。

  第三部分  附表

  一、2015年度部門預(yù)算收支總表

  

2015年度部門預(yù)算收支總表

單位名稱:龍崗區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校

   

單位:萬元

單位項目(收入)

2015年預(yù)算數(shù)

單位項目(支出)

2015年預(yù)算數(shù)

一、財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) 小計:

1487.81

一、基本支出  小計:

779.15

財政撥款

833.15

人員支出

584.03

教育費(fèi)附加

654.66

基本公用支出定額

60.44

罰沒辦案經(jīng)費(fèi)

0

基本公用支出非定額

71.28

納入預(yù)算管理的一般非稅收入

0

對個人和家庭補(bǔ)助支出

63.40

納入預(yù)算管理的政府性基金(資金)

0

   
       

二、財政專戶撥款  小計:

200

二、項目支出  小計:

908.66

納入專戶管理的一般非稅收入

200

機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障類項目

0

納入專戶管理的政府性基金(資金)

0

重點民生事業(yè)類項目

908.66

三、其他收入

 

一般事業(yè)發(fā)展性項目

0

本年收入合計:

1687.81

本年支出合計:

1687.81

       

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)

0

三、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

五、動用單位自有賬戶結(jié)余

0

   

收入總計:

1687.81 

支出總計:

1687.81

  二、2015年部門預(yù)算支出情況表

  

2015年度部門預(yù)算支出情況表

單位名稱:

         

單位:萬元

項目名稱

合計

公共財政預(yù)算

基金預(yù)算

財政專戶

其他收入

上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)

總計

1687.81 

1487.81 

 

200 

   

基本支出

779.15 

779.15 

       

人員支出

 

584.03 

       

基本公用支出

 

131.72 

       

對個人和家庭補(bǔ)助支出

 

63.40 

       

……

           

項目支出

908.66 

708.66 

 

200 

   

教學(xué)教研

 

38 

       

文體活動

 

10 

       

校園管理

 

6 

       

設(shè)備購置

 

53.5 

       

修繕維護(hù)

 

10 

       

信息化建設(shè)

 

41.8

       

進(jìn)修教研

 

450

       

行政后勤管理事務(wù)

 

99.36

       

行政后勤管理事務(wù)補(bǔ)充

     

150

   

其他一般管理事務(wù)

     

50

   

  三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款情況表

  

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表

         

單位:萬元

年度

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算總額

因公出國(境)費(fèi)用

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年

19

0

0

0

19

  龍崗區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校

  2015年2月11日

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