第一部分 龍崗區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校概況
一、主要職能
本單位主要職能是:以全區(qū)中小學(xué)繼續(xù)教育工作、科研工作和教育信息化發(fā)展的研究與規(guī)劃工作為主要職能。
二、機(jī)構(gòu)編制情況
本單位設(shè)5個部門,編制內(nèi)實有人數(shù)25 人,其中行政編制2個,事業(yè)編制23個,聘員編制10個(編外人員22人) 。
第二部分 龍崗區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校2015年部門預(yù)算情況說明
一、2015年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1、進(jìn)一步豐富教師培訓(xùn)課程和培訓(xùn)方式做實教師培訓(xùn),促使龍崗區(qū)公、民辦、幼兒園教師整體素質(zhì)的提升,力促教育的均衡發(fā)展,服務(wù)于龍崗教育教學(xué)質(zhì)量的提高。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)科研管理和科技教育之間的協(xié)作配合,形成科研管理和科技教育相互促進(jìn)的格局。整體提升區(qū)域教育科研、科技教育水平。
3、結(jié)合2014年度工作情況,加強(qiáng)對學(xué)校教師培訓(xùn)工作的經(jīng)驗提升,進(jìn)一步加強(qiáng)對外交流和宣傳,改進(jìn)學(xué)校教師培訓(xùn)師培養(yǎng)機(jī)制,繼續(xù)深入教師培訓(xùn)課程體系的建構(gòu),逐步構(gòu)建完善的學(xué)校資源建設(shè)體系。
4、將以平安校園建設(shè)為工作主線,不斷完善學(xué)校安全工作責(zé)任制,繼續(xù)做好學(xué)校人財物的安全工作,重點抓好區(qū)、內(nèi)外教師培訓(xùn)安全管理,推進(jìn)學(xué)校安全管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。
二、2015年部門預(yù)算
為完成上述工作目標(biāo)和任務(wù),2015年預(yù)算總體情況如下:
(一)預(yù)算收入情況
2015年預(yù)算收入1687.81萬元,相比2014年增收31.59萬元,增長比例為2 %。具體為:財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助)1487.81 萬元,財政專戶撥款200萬元,其他收入0萬元。
?。ǘ╊A(yù)算支出情況
2015年預(yù)算支出1687.81萬元,相比2014年增支31.59萬元,增長比例為2 %。具體為:基本支出779.15萬元,項目支出908.66萬元。
其中,單位的支出項目有:
1、教學(xué)教研:38萬元;2、文體活動:10萬元;
3、校園管理:6萬元;4、設(shè)備購置:53.5萬元;
5、修繕維護(hù):10萬元;6、信息化建設(shè):41.8萬元;
7、進(jìn)修教研:450萬元;
8、行政后勤管理事務(wù):99.36萬元;
9、行政后勤管理事務(wù)補(bǔ)充:150萬元;
10、其他一般管理事務(wù):50萬元。
?。ㄈ┤?jīng)費(fèi)
2015年財政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算19萬元,相比2014年減支3萬元,下降比例為14 %。
其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0 萬元,比2014年預(yù)算增支/減支 0 萬元,主要原因是無此項計劃;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬元,比2014年預(yù)算減支2萬元,主要原因是節(jié)約開支,取消接待 ;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算19萬元,比2014年預(yù)算減支7萬元,主要原因是:原有5輛車運(yùn)行,現(xiàn)只有4輛車運(yùn)行,用車安排更合理,節(jié)約開支。
第三部分 附表
一、2015年度部門預(yù)算收支總表
2015年度部門預(yù)算收支總表 |
|||
單位名稱:龍崗區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校 |
單位:萬元 |
||
單位項目(收入) |
2015年預(yù)算數(shù) |
單位項目(支出) |
2015年預(yù)算數(shù) |
一、財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) 小計: |
1487.81 |
一、基本支出 小計: |
779.15 |
財政撥款 |
833.15 |
人員支出 |
584.03 |
教育費(fèi)附加 |
654.66 |
基本公用支出定額 |
60.44 |
罰沒辦案經(jīng)費(fèi) |
0 |
基本公用支出非定額 |
71.28 |
納入預(yù)算管理的一般非稅收入 |
0 |
對個人和家庭補(bǔ)助支出 |
63.40 |
納入預(yù)算管理的政府性基金(資金) |
0 |
||
二、財政專戶撥款 小計: |
200 |
二、項目支出 小計: |
908.66 |
納入專戶管理的一般非稅收入 |
200 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障類項目 |
0 |
納入專戶管理的政府性基金(資金) |
0 |
重點民生事業(yè)類項目 |
908.66 |
三、其他收入 |
一般事業(yè)發(fā)展性項目 |
0 |
|
本年收入合計: |
1687.81 |
本年支出合計: |
1687.81 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
五、動用單位自有賬戶結(jié)余 |
0 |
||
收入總計: |
1687.81 |
支出總計: |
1687.81 |
二、2015年部門預(yù)算支出情況表
2015年度部門預(yù)算支出情況表 |
||||||
單位名稱: |
單位:萬元 |
|||||
項目名稱 |
合計 |
公共財政預(yù)算 |
基金預(yù)算 |
財政專戶 |
其他收入 |
上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn) |
總計 |
1687.81 |
1487.81 |
200 |
|||
基本支出 |
779.15 |
779.15 |
||||
人員支出 |
584.03 |
|||||
基本公用支出 |
131.72 |
|||||
對個人和家庭補(bǔ)助支出 |
63.40 |
|||||
…… |
||||||
項目支出 |
908.66 |
708.66 |
200 |
|||
教學(xué)教研 |
38 |
|||||
文體活動 |
10 |
|||||
校園管理 |
6 |
|||||
設(shè)備購置 |
53.5 |
|||||
修繕維護(hù) |
10 |
|||||
信息化建設(shè) |
41.8 |
|||||
進(jìn)修教研 |
450 |
|||||
行政后勤管理事務(wù) |
99.36 |
|||||
行政后勤管理事務(wù)補(bǔ)充 |
150 |
|||||
其他一般管理事務(wù) |
50 |
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款情況表
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表 |
|||||
單位:萬元 |
|||||
年度 |
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算總額 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
||||
2015年 |
19 |
0 |
0 |
0 |
19 |
龍崗區(qū)教師進(jìn)修學(xué)校
2015年2月11日