第一部分 龍崗區(qū)統(tǒng)計局概況
一、龍崗區(qū)統(tǒng)計局主要職能
貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關統(tǒng)計工作的政策法規(guī)和統(tǒng)計標準,執(zhí)行全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計報表制度和核算制度,完成國家、省、市、區(qū)政府下達的調查任務;制定全區(qū)統(tǒng)計工作規(guī)劃和年度計劃,提出統(tǒng)計調查計劃的工作方案,統(tǒng)一管理和協調全區(qū)統(tǒng)計工作。組織擬定全區(qū)統(tǒng)計管理政策、法規(guī)和標準,并負責監(jiān)督執(zhí)行;收集、整理全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展的基本情況,并進行統(tǒng)計分析,統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向區(qū)委、區(qū)政府及綜合職能部門提供統(tǒng)計資料,依法組織重大國情國力普查;公布并出版全區(qū)的統(tǒng)計資料,定期發(fā)布本區(qū)國民經濟和社會發(fā)展的公報;協調指導全區(qū)各部門、各單位建立健全統(tǒng)計信息網絡;組織建立和管理統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計信息數據庫;配合市局和有關部門做好統(tǒng)計信息工作人員專業(yè)技術資格培訓和評審工作;組織開展統(tǒng)計信息科學研究與交流活動,加強與內地大中城市和周邊地區(qū)統(tǒng)計信息部門的協作和聯系,依法向區(qū)內外提供統(tǒng)計信息咨詢服務;依法管理全區(qū)各部門統(tǒng)計調查,及其在此基礎上所要公布的統(tǒng)計資料;承擔區(qū)委、區(qū)政府和上級統(tǒng)計部門交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
龍崗區(qū)統(tǒng)計局部門預算單位包括:區(qū)統(tǒng)計局本級、區(qū)統(tǒng)計數據處理中心、區(qū)統(tǒng)計調查登記中心共3個單位。與2015年預算對比,預算單位無變化。部門預算數據包含區(qū)統(tǒng)計局本級、區(qū)統(tǒng)計數據處理中心、區(qū)統(tǒng)計調查登記中心的數據。
三、部門人員和車輛情況
龍崗區(qū)統(tǒng)計局總編制數58人,在職實有人數56人;離退休3人。與2015年預算對比,在職實有人員增加1人。
龍崗區(qū)統(tǒng)計局共有車輛3輛,其中:一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。與2015年預算對比,增加1輛執(zhí)法用車。
第二部分 2016年部門預算安排情況說明
一、2016年部門預算收支總體情況
龍崗區(qū)統(tǒng)計局2016年收支總預算2,204.47萬元(詳見表一),其中:本年收入2,204.47萬元,占收入預算100%;本年支出2,204.47萬元。
二、2016年收入預算情況
龍崗區(qū)統(tǒng)計局2016年度收入預算2,204.47萬元(詳見表二),其中:財政撥款收入(財政補助收入)2,204.47萬元(包括:一般公共預算2,204.47萬元),占100%。
三、2016年支出預算情況
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龍崗區(qū)統(tǒng)計局2016年度支出預算2,204.47萬元(詳見表三),包括:基本支出1,472.03萬元,占支出預算66.77%,其中:工資福利支出1,058.69萬元、主要是在職人員工資福利支出,基本公用支出183.95萬元、主要包括公務費、水電費、物業(yè)管理費、車輛運行維護費和工會經費、職工培訓費、福利費等公用經費,對個人和家庭的補助支出229.39萬元,主要是離退休人員和住房改革支出;項目支出732.44萬元,占支出預算33.23%。按支出預算的功能分類,龍崗區(qū)統(tǒng)計局2016年全口徑支出預算安排用于以下方面:
1.一般公共服務支出2,003.38萬元,占90.88%;
2.社會保障和就業(yè)支出52.67萬元,占2.39%;
3.住房保障支出148.42萬元,占6.73%。
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龍崗區(qū)統(tǒng)計局2016年一般公共預算安排支出2,204.47萬元(詳見表五),其中:基本支出1,472.03萬元,項目支出732.44萬元。按支出預算的功能分類,龍崗區(qū)統(tǒng)計局2016年一般公共預算安排用于以下方面:
1.一般公共服務支出2,003.38萬元,占90.88%;
2.社會保障和就業(yè)支出52.67萬元,占2.39%;
3.住房保障支出148.42萬元,占6.73%。
(三)政府性基金預算支出預算情況
2016年本部門無政府性基金預算支出。
四、一般公共預算“三公”經費支出情況
龍崗區(qū)統(tǒng)計局2016年部門預算一般公共預算安排“三公”經費預算合計25.8萬元(詳見表八),比上年預算增加7.8萬元,增長43.33%。其中:
1.因公出國(境)經費0萬元,與2015年預算持平,主要是因公出國(境)經費由區(qū)財政統(tǒng)一預留和調配,各部門不單獨列報;
2.公務用車運行維護費16.8萬元,用于保障3輛公務用車的運行,比上年預算增加7.8萬元,主要是:(1)增加1輛執(zhí)法用車;(2)公務用車保險由區(qū)財政統(tǒng)一投保改為各單位自行投保,公務用車運行維護費相應增加。
3.公務接待費預算9萬元,與2015年預算持平,主要是嚴控接待標準和陪同人員。
五、政府采購預算情況
龍崗區(qū)統(tǒng)計局2016年部門預算安排政府采購預算154.79萬元(詳見表九),其中:政府采購貨物預算5.4萬元、政府采購服務預算149.39萬元。